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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-03-28 14:29

銷售收入=票面金額÷(1+1%)
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務收入 應收賬款/1.01
       應交稅費-應交增值稅 應收賬款*0.01
減免稅
借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費減免

機智的雪糕 追問

2023-03-28 14:33

我們是個稅手續(xù)費返還,所以收到時應該做一下分錄是嗎? 
借銀行存款
貸其他收益, 
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
那么當月需不需要做一筆銷項結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,如下:
借:應交稅費--應交增值稅(銷項) 
貸:應交稅費--應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后下個月再做你上面這個減免分錄呢?

家權老師 解答

2023-03-28 14:34

就按你的思路做就是了轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅費減免

機智的雪糕 追問

2023-03-28 14:38

我的思路對嗎?做分錄的時間對嗎

家權老師 解答

2023-03-28 14:39

嗯嗯,對的,就那樣操作

機智的雪糕 追問

2023-03-28 14:41

借:應交稅費--應交增值稅(銷項) 
貸:應交稅費--應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
以上分錄當月做?

家權老師 解答

2023-03-28 14:42

是的,就是當月做的

機智的雪糕 追問

2023-03-28 14:43

借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費減免
以上分錄次月做?

家權老師 解答

2023-03-28 14:43

在次月申報的時候做

機智的雪糕 追問

2023-03-28 14:47

次月申報的時候應該做以下吧
借:交稅費--應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費減免

家權老師 解答

2023-03-28 14:49

把科目做平就是了哈

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相關問題討論
你銷項稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2017-08-04 13:47:52
你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
你好,如果是一般納稅人,借方應當是應交稅費-未交增值稅 銷項稅額掛賬,不需要沖銷的
2016-09-21 16:56:28
不會有余額的,你進項銷項不結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目嗎
2019-02-25 17:43:13
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