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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-11-28 22:04

您好,這個月可以把差額直接記入主營業(yè)務(wù)成本科目。

追問

2017-11-28 22:12

那暫估的材料計入了主營業(yè)務(wù)成本,那如果回來的發(fā)票金額和暫估的不一樣呢?這又要怎么處理呢?

王雁鳴老師 解答

2017-11-28 22:18

您好,不一樣的,就是把差額記入主營業(yè)務(wù)成本就行啊,借:主營業(yè)成本正數(shù),或者負(fù)數(shù)。

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相關(guān)問題討論
沖減暫估入賬的分錄
2020-03-21 10:33:11
你好! 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2021-12-16 00:50:18
你好,不明白的地方具體是? 暫估入庫 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2019-05-20 09:08:43
是的,需要貼入庫單,
2020-03-28 14:29:52
你好,借;原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2020-01-15 15:57:12
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