預(yù)提2024年費用10萬元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進項 貸:銀行存款 答
請問對當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請教個問題,我們公司2022年賣了個車位所有的 問
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問題請教? 問
您好,您有什么問題。 答

進項按10%加計遞減了,把這部分做其他收益,需要繳增值稅么
答: 你想問的是,把進項按10%加計遞減計入其他收益,需要繳納增值稅嗎?
增值稅加計遞減繳納時,賬務(wù)處理直接計入其他收益,那還需要用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(增值稅加計遞減)科目來體現(xiàn)嗎?我們之前的會計是除了在繳納的時候做:借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:銀行存款與其他收益 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值是(增值稅加計遞減)貸:其他業(yè)務(wù)收入(加計遞減收益)
答: 您好 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,銷項30萬,進項20萬,加計遞減1萬,繳納增值稅9萬,怎么分錄? 借 :轉(zhuǎn)出未交 10 貸 未交增值稅10 借 未交增值稅 10 貸 銀行 9 其他收益 1?
答: 你好 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷30 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進20 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸,應(yīng)交稅費——未交10 借,應(yīng)交稅費——未交10 貸 銀行存款 9 貸,其他收益 1


孝順的麥片 追問
2023-03-24 19:15
999 解答
2023-03-24 19:15