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送心意

良老師1

職稱計(jì)算機(jī)高級(jí)

2023-03-24 12:36

老師:是的,我能幫你。首先,根據(jù)稅務(wù)要求,我們需要在記賬憑證中做記賬登記,明確把稅額以及金額正確轉(zhuǎn)出到對(duì)應(yīng)的科目上:首先,把稅額21378.74元,轉(zhuǎn)出至應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目;其次,把進(jìn)項(xiàng)稅額21378.74元,轉(zhuǎn)出至應(yīng)交稅費(fèi)-成本轉(zhuǎn)出科目;最后,把金額125757.26元,轉(zhuǎn)出至2117-稅局未分配收入科目,再更正所得稅申報(bào)。完成上述登記后,就可以完成稅收記賬憑證的生成了。

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同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-03-21 16:04:55
老師:是的,我能幫你。首先,根據(jù)稅務(wù)要求,我們需要在記賬憑證中做記賬登記,明確把稅額以及金額正確轉(zhuǎn)出到對(duì)應(yīng)的科目上:首先,把稅額21378.74元,轉(zhuǎn)出至應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目;其次,把進(jìn)項(xiàng)稅額21378.74元,轉(zhuǎn)出至應(yīng)交稅費(fèi)-成本轉(zhuǎn)出科目;最后,把金額125757.26元,轉(zhuǎn)出至2117-稅局未分配收入科目,再更正所得稅申報(bào)。完成上述登記后,就可以完成稅收記賬憑證的生成了。
2023-03-24 12:36:17
?你好 ;? ? ? ?跨年了走以前年度損益調(diào)整處理的; 比如借以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ;? ? 借? 以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款或者銀行存款負(fù)數(shù)? ;? 然后? 借? 利潤分配-未分配利潤貸? ??以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本
2022-03-21 18:27:46
你好;? 你之前掛的科目借方是什么 。成本掛的那個(gè)科目 。? 我好判斷科目? 。你是什么準(zhǔn)則的?
2022-03-21 17:02:39
你好! 借主營業(yè)務(wù)成本(如果跨年記入利潤分配…未分配利潤) 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-03-21 16:23:06
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