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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-11-26 08:59

借:銷項(xiàng)稅額     596128.58  
借:出口退稅    3022479.66  
借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出402997.33  
借:未交增值稅(金額是借貸方的差額) 
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額  4276331.42  
貸: 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額   166242.56  
貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅  190420.93

動(dòng)人的流沙 追問

2017-11-26 09:17

進(jìn)項(xiàng)稅額的差額我可以不結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎,因?yàn)檫@部分還有沒有做抵扣退稅的。

方亮老師 解答

2017-11-26 09:24

可以只對(duì)沖應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方明細(xì)科目的發(fā)生額,進(jìn)項(xiàng)稅額科目的余額可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。

動(dòng)人的流沙 追問

2017-11-26 09:25

嗯嗯,謝謝老師

方亮老師 解答

2017-11-26 09:31

不客氣。

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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