年底了,應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目有以下余額,如何結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)交增值稅―進(jìn)項(xiàng)稅額 4276331.42 轉(zhuǎn)出未交增值稅 190420.93 銷項(xiàng)稅額 596128.58 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 402997.33 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 166242.56 出口退稅 3022479.66 。謝謝老師了
動(dòng)人的流沙
于2017-11-25 16:27 發(fā)布 ??1228次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2017-11-26 08:59
借:銷項(xiàng)稅額 596128.58
借:出口退稅 3022479.66
借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出402997.33
借:未交增值稅(金額是借貸方的差額)
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 4276331.42
貸: 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 166242.56
貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 190420.93
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你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03

要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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