
其他公司為了在我公司開票。所以轉(zhuǎn)了一筆款在公司賬上走一下。上月就收到這筆款。這個月才把發(fā)票開出去。但是上月報稅的時候沒把這筆款對應(yīng)的銷售收入報上去?,F(xiàn)在我要怎么處理呢?
答: 你好,你可以先做預(yù)收賬款處理,然后申報收入的時候做收入處理
老師 銷售收入 是按照我們公司開出發(fā)票做依據(jù) 那銷售出庫 我以什么為依據(jù)?
答: 根據(jù)你的進(jìn)銷存的明細(xì)表核算
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,當(dāng)月銷售開出的發(fā)票,當(dāng)月一定要入收入嗎
答: 你好: 當(dāng)月開發(fā)票,相當(dāng)于稅局已經(jīng)知道了。 在企業(yè)會計準(zhǔn)則中,規(guī)定的有后確認(rèn)收入的情況。 并不是完全當(dāng)月開票,當(dāng)月確認(rèn)收入。

