老師您好 專票購買方?jīng)]有認證 銷方次月沖紅和當 問
同學,你好 嗯嗯,是的 答
老師,公司員工出差深圳叫的滴滴順風車,他回來報銷 問
那個是協(xié)商好乘客承擔過路費 答
老師我們從國外進口端子,進口報關(guān)單上的成交方式 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,一般納稅人,報關(guān)單必須當月的報關(guān)單申報在當 問
是的,報關(guān)單必須當月的報關(guān)單申報在當月收入 答
你好老師,想咨詢一下公司和公司之間借款,借款利息 問
您好,收到利息計入其他業(yè)務收入 答

期中建賬,根據(jù)上一季度的利潤表和資產(chǎn)負債表填期初數(shù)據(jù),資產(chǎn)負債表的未分配利潤為-9085.54元,利潤表中的營業(yè)利潤為-9071.18元,營業(yè)外支出14.36元,利潤總額為-9085.54元,如何填賬套的期初余額
答: 你好,期初余額按照上期期末的科目明細表填列就可以。 損益類科目不提現(xiàn)在余額中。
期中建賬,根據(jù)上一季度的利潤表和資產(chǎn)負債表填期初數(shù)據(jù),資產(chǎn)負債表的未分配利潤為-9085.54元,利潤表中的營業(yè)利潤為-9071.18元,營業(yè)外支出14.36元,利潤總額為-9085.54元,如何填賬套的期初余額
答: 首先,要填寫賬套的期初余額,就要根據(jù)上一季度的利潤表和資產(chǎn)負債表中的數(shù)據(jù),做一期末結(jié)轉(zhuǎn)。你說的 營業(yè)利潤-9071.18元,營業(yè)外支出14.36元,利潤總額為-9085.54元,就是結(jié)轉(zhuǎn)后的期末數(shù)據(jù),那么下一期期初余額為-9085.54元。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,資產(chǎn)負債表上未分配利潤期末數(shù)=本月的利潤總額+年初數(shù)未分配利潤?為什么12月利潤表上的利潤總額為-110198.05元,12月年初未分配利潤金額為-250424.07元,為什么資產(chǎn)負責表的金額為-578418.67元?老師,為什么是對不上了?
答: 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 你好,是這樣計算,符合這個勾稽關(guān)系嗎
老師,你好!根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表中的數(shù)據(jù),如何錄入期初數(shù)據(jù)的本年利潤和利潤分配期初?謝謝
請問下老師:我1月資產(chǎn)負債表中未分配利潤期初余額是3000元,1月凈利潤1000元,2月凈利潤1500元,3月凈利潤1200元,那我3月資產(chǎn)負債表未分配利潤期末額填多少?
利潤表和資產(chǎn)負債表不平,要怎么調(diào)賬?資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)的數(shù)據(jù)和利潤表中凈利潤核對不上
老師,年中建賬,年初未分配利潤無余額,期初有余額,那么,資產(chǎn)負債表中未分配利潤減掉利潤表中利潤總額,是否等于期初數(shù)

