国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-11-23 16:14

您好,一般情況下,是按各個科目寫,然后按憑證的借方和貸方記錄,之后計算出各科目借方合計,貸方合計,并試算平衡,如果平衡了,可以結(jié)轉(zhuǎn)損益,再做T型賬,再試算平衡,平衡了就可以登記總賬,明細(xì)賬,出報表了。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,一般情況下,是按各個科目寫,然后按憑證的借方和貸方記錄,之后計算出各科目借方合計,貸方合計,并試算平衡,如果平衡了,可以結(jié)轉(zhuǎn)損益,再做T型賬,再試算平衡,平衡了就可以登記總賬,明細(xì)賬,出報表了。
2017-11-23 16:14:24
固定資產(chǎn)清理賬戶的借方登記轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)賬面價值、清理過程中應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)及其他費(fèi)用, 貸方登記固定資產(chǎn)的清理過程中取得的出售收入、殘料價值和變價收入、應(yīng)收的賠償?shù)?,期末借方余額,反映企業(yè)尚未清理完畢的固定資產(chǎn)清理凈損失,期末如為貸方余額,則反映企業(yè)尚未清理完畢的固定資產(chǎn)清理凈收益。 固定資產(chǎn)清理完成后,還要結(jié)轉(zhuǎn)清理的凈損益。結(jié)轉(zhuǎn)凈損失記貨方,結(jié)轉(zhuǎn)凈收益記借方。結(jié)轉(zhuǎn)后,該科目沒有余額
2020-06-03 20:24:45
和你正常的制表一樣, 就是插入公式就行了。
2019-06-19 22:57:25
你好,主要是為了檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,報表的編制
2017-04-14 12:04:53
您好,是匯總科目發(fā)生額用的。
2017-04-02 11:16:34
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...