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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-23 13:33

1,是什么情況需要調(diào)平 
2,是的,可以是相同分錄,金額負數(shù) 
或相反分錄,金額正數(shù)

追問

2017-11-23 23:33

就是開了正數(shù),后開了負數(shù),但是只做了負數(shù)的分錄,沒有做正數(shù)的分錄?我現(xiàn)在11月調(diào),會影響11的主營業(yè)務(wù)收入嗎?

鄒老師 解答

2017-11-24 08:32

你好,你在11月份調(diào)整會增加你11月份的主營業(yè)務(wù)收入 的

追問

2017-11-24 11:42

那我現(xiàn)在如何調(diào)整比較好?

鄒老師 解答

2017-11-24 11:42

開具負數(shù)發(fā)票   借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目 
然后根據(jù)正數(shù)發(fā)票做銷售分錄就是了

追問

2017-11-24 21:36

不是,老師,你沒有懂起我意思,還是我沒有懂你意思<br>1.這里做了負數(shù)發(fā)票,但是沒有做正數(shù)發(fā)票<br>2.分錄就是我之前寫的那個負數(shù)分錄,所以我現(xiàn)在的應(yīng)收也在貸方,<br>3.我現(xiàn)在要怎么做才能調(diào)平,可是,我現(xiàn)在做正數(shù),就會增加收入,事實是因為之前沒有做這個分錄<br>

鄒老師 解答

2017-11-24 21:39

你好,你根據(jù)負數(shù)發(fā)票做銷售負數(shù)分錄,然后根據(jù)正數(shù)發(fā)票做正數(shù)分錄就是了 
根據(jù)發(fā)生了什么也就做相應(yīng)分錄

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你好,之前計入什么科目,沖銷就計入什么科目,金額負數(shù)就是了。
2016-08-01 15:40:20
您好 請問是跨年紅沖么 成本不需要紅沖么
2022-04-18 12:34:41
反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
正確,紅沖發(fā)票分錄應(yīng)該是:應(yīng)收賬款(借方)、主營業(yè)務(wù)收入(貸方)、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額(貸方)。而結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益:借方:主營業(yè)務(wù)收入,貸方:以前年度損益調(diào)整。
2023-03-13 19:51:12
你是軟件的話用你上個月分錄,金額用負數(shù)。
2018-12-02 08:18:22
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