
老師你好!去年發(fā)票開錯重開怎么做帳,去年借:銀行存款,貨:主營業(yè)務收入,應交稅費,今年開票紅字沖了再重開帳借主營業(yè)務收入,應交稅費,貨:主營業(yè)務收入,應交稅費可以這樣做嗎
答: 不可以,借:以前年度損益調整 應交稅費 貸:銀行回單,再借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 應交稅費
老師你好!我們是服務行業(yè),上個月做的分錄是借銀行存款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅(銷項)。發(fā)票沖紅這個月重新開,銷項負數發(fā)票,這樣做可以嗎?借主營業(yè)務收入(紅字)應交稅費應交銷項稅(紅字)貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅(銷項)。
答: 你是軟件的話用你上個月分錄,金額用負數。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
7月開了發(fā)票,9月份發(fā)現開錯了,紅字沖銷,并重新開具,那么稅務上怎么做呢?7月份稅已經交了,九月份重新開了,稅怎么弄?1、7月會計分錄借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)9月份發(fā)現錯誤,紅字沖銷,并重新開票分錄如2.32、沖紅分錄為:借:銀行存款(紅字)貸:主營業(yè)務收入(紅字)應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(紅字)3、重新開具發(fā)票:借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
答: 是的。就是這樣來做分錄的 到時多繳納的稅費申請 電子稅務局退稅即可??


玫瑰 追問
2019-04-12 16:01
玫瑰 追問
2019-04-12 16:02
小云老師 解答
2019-04-12 16:29
小云老師 解答
2019-04-12 16:31