
我們是小規(guī)模的。6月份開業(yè)時(shí)購(gòu)買了稅控盤793元稅款是可以抵扣,由于上個(gè)季度沒有稅就沒有抵扣,而我想這個(gè)第四季度有稅了把這稅款793元抵扣了,請(qǐng)問在申報(bào)表上怎么填寫???
答: 你好,先在防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免表格的本期發(fā)生793,實(shí)際抵扣0,期末余額793
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)買了稅控盤,這個(gè)錢申報(bào)時(shí)能抵扣嗎?報(bào)表在哪里填寫?
答: 你好,可以 的 在防偽稅控及維護(hù)費(fèi)抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模稅控盤增值申報(bào)表怎么填
答: 一、申報(bào)表填寫 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄本期應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄本期應(yīng)納稅額時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄本期應(yīng)納稅額時(shí),按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.

