
老師您好,21年收到退回的19年繳納所得稅費(fèi)用,21年的所得稅匯算清繳用不用填納稅稅調(diào)增項(xiàng)
答: 這個(gè)問(wèn)題的答案是需要填納稅稅調(diào)增項(xiàng)的。因?yàn)楦鶕?jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》規(guī)定,當(dāng)企業(yè)所得稅憑證上的應(yīng)付所得稅的金額比實(shí)際已繳納的金額多的,需要在匯算清繳時(shí)補(bǔ)充申報(bào)繳納,同時(shí)填寫稅調(diào)增項(xiàng),以示明繳納的金額屬于補(bǔ)差補(bǔ)繳。所以21年應(yīng)在匯算清繳時(shí),填寫稅調(diào)增項(xiàng),補(bǔ)充申報(bào)繳納此項(xiàng)19年被退回的金額。
老師好:21年發(fā)生業(yè)務(wù),22年匯算清繳需要所得稅納稅調(diào)增10000, 費(fèi)用所屬期是21年的, 調(diào)整后的所得稅也計(jì)入21年嗎?
答: 你好 是的,這個(gè)要進(jìn)入2021年的,這個(gè)是只是說(shuō)現(xiàn)在才調(diào)整的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,匯算清繳中“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中,”我不知道利潤(rùn)表中這個(gè)所得稅費(fèi)用需不需要填,這個(gè)所得稅費(fèi)用是19年匯算清繳時(shí)繳納18年的所得稅費(fèi)用,這個(gè)填在哪項(xiàng)里面!
答: 匯算清繳的不需要填寫的,


務(wù)實(shí)的月光 追問(wèn)
2023-03-21 13:37
李老師2 解答
2023-03-21 13:37