
去2016年5月份對(duì)方給我公司開(kāi)具增值稅專票,同月我公司抵扣,對(duì)方在未通知我方的情況下,將發(fā)票作廢,2017年8月我將已經(jīng)抵扣的稅款做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)方同時(shí)重新開(kāi)具發(fā)票,現(xiàn)對(duì)方要求將去年已經(jīng)作廢入賬的記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)退回給對(duì)方,關(guān)鍵是現(xiàn)在我公司已經(jīng)于2016年5月入賬,如何給對(duì)方合理退回該作廢發(fā)票
答: 你好,把這個(gè)發(fā)票的發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)退回給對(duì)方,然后讓對(duì)方開(kāi)具正常的發(fā)票入賬
增值稅專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò),本月作廢,作廢后紙質(zhì)發(fā)票該如何處理?增值稅專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò),次月作廢,怎么作廢,具體如何操作,后續(xù)紙質(zhì)發(fā)票又該如何處理?(航天金稅盤)
答: 1,保管好 2,次月是無(wú)法作廢的,只能是開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,開(kāi)給客戶的增值稅專票客戶丟失了,也不要這份發(fā)票了,怎么辦?怎樣可以把這份發(fā)票作廢了?用不用登報(bào)啊?
答: 你給復(fù)印件蓋財(cái)務(wù)章給客戶讓客戶先認(rèn)證 然后客戶開(kāi)具填報(bào)《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》給你,把這張發(fā)票紅重


甘草片 追問(wèn)
2017-11-22 15:18
鄒老師 解答
2017-11-22 15:19
甘草片 追問(wèn)
2017-11-22 15:20
鄒老師 解答
2017-11-22 15:20
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2017-11-22 15:21
鄒老師 解答
2017-11-22 15:21
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2017-11-22 15:27