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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-11-22 13:10

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J 追問(wèn)

2017-11-22 13:14

在算稅負(fù)率的時(shí)候前期留抵的也要作為本期進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎

袁老師 解答

2017-11-22 13:55

是的啊                 

J 追問(wèn)

2017-11-22 14:15

老師好,我們上個(gè)月留抵4000,這個(gè)月認(rèn)證13000,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額9000,假如銷售收入是53000,請(qǐng)問(wèn)我們的稅負(fù)率怎么算?麻煩列個(gè)詳細(xì)公式,謝謝老師

袁老師 解答

2017-11-22 14:19

(9000-17000)/53000

J 追問(wèn)

2017-11-22 15:52

稅負(fù)率還可以是負(fù)值嗎?

袁老師 解答

2017-11-22 15:55

是的啊         

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2017-11-22 13:10:59
1.5=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100% ,你已經(jīng)開了多少 要繳納多少稅
2019-08-22 00:03:48
下午好親!指教談不上,咱們一起學(xué)習(xí)
2025-07-10 18:03:04
您須明白一點(diǎn),稅負(fù)率是結(jié)果,進(jìn)項(xiàng)稅額是據(jù)實(shí)發(fā)生。您這樣理解是反了。
2019-02-26 10:50:48
您好,稅負(fù)是增值稅稅稅負(fù)吧,因?yàn)橥怃N是免稅的,那實(shí)際您只需要算內(nèi)銷的稅負(fù)就可以,您的16稅率的嗎,假如是16%的,那您的不含稅銷售額就應(yīng)該是21萬(wàn)/0.16%,那應(yīng)交增值稅稅額就是21*16%*3.8%,還需要進(jìn)項(xiàng)稅額就是21萬(wàn)—6.9—21*16%*3.8%
2019-02-24 11:37:03
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