哪位老師有采購(gòu)報(bào)表的模版? 問
你好你可以在這里搜索下載。 就搜索采購(gòu) 答
公司會(huì)收取物流卸貨費(fèi),有的司機(jī)沒有手機(jī)銀行,無(wú)法 問
可以現(xiàn)金收取,再存入公戶 答
你好老師,請(qǐng)問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時(shí)出庫(kù) 問
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存商品 答
老師請(qǐng)問7月才繳第一季度所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄 問
? 計(jì)提匯算所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 交稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸:銀行存款 答
(如果讓原來(lái)的老師答就最好啦,最新的情況是這樣)情 問
在簡(jiǎn)化假設(shè)下(主要考慮推薦積分和消費(fèi)收回成本),每月固定成本 11.5 萬(wàn)元,單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元,盈虧平衡點(diǎn)約為每月 89 張卡 答

如果企業(yè)有出口退稅,銷項(xiàng)1000,就是出口開普票的700,國(guó)內(nèi)專票是300,,進(jìn)項(xiàng)800,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣了專票的300嗎,還有普票的800沒有抵扣,用來(lái)出口退稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
答: 你好,假定這些都是稅金額.增值稅報(bào)表應(yīng)納增值稅=300-800=-500 銷項(xiàng)出口700,那退稅500.普票是不可以抵扣的
如果企業(yè)有出口退稅,銷項(xiàng)1000,就是出口開普票的700,國(guó)內(nèi)專票是300,,進(jìn)項(xiàng)800,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣了專票的300嗎,還有普票的800沒有抵扣,用來(lái)出口退稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
答: 你說(shuō)的沒錯(cuò),出口開普票,是用來(lái)做出口退稅的,你這里的進(jìn)項(xiàng)800,中包含了企業(yè)本身的300元專票,不能用來(lái)抵扣出口的普票,只能用來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。除此之外,在計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),還要注意把零稅率、免稅和不征稅的銷售額減去,而把減按辦法實(shí)行的銷售額算上。另外,拓展一下,我們還可以進(jìn)行“發(fā)票管理”,及時(shí)錄入發(fā)票信息,便于管理企業(yè)發(fā)票信息,避免稅務(wù)payable或者稅務(wù)審計(jì)時(shí)出現(xiàn)問題,減少企業(yè)發(fā)票管理成本,提高企業(yè)管理效率。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司有做出口,現(xiàn)在出口不是可以退稅嗎,那每個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候,要把出口那部分的稅算上去先抵扣嗎,例如:銷項(xiàng):國(guó)內(nèi)開票稅額:50,出口開普票沒有稅額,進(jìn)項(xiàng)申報(bào)是申報(bào)50,還是加上出口可以退回來(lái)的那13%的稅額
答: 同學(xué)你好 按照全額申報(bào)

