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送心意

齊惠老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-03-20 16:02

首先要檢查發(fā)票是否有效,并核對(duì)發(fā)票中的增值稅額是否正確。然后,您需要在財(cái)務(wù)部門的財(cái)務(wù)憑證中做賬,用應(yīng)付賬款貸方登記,稅金貸方登記,開(kāi)支科目借方登記,增值稅貸方登記。

執(zhí)著的寶貝 追問(wèn)

2023-03-20 16:02

那么墊付的電費(fèi),報(bào)銷時(shí)應(yīng)該怎么做賬?

齊惠老師 解答

2023-03-20 16:02

當(dāng)報(bào)銷時(shí),首先在財(cái)務(wù)部門的財(cái)務(wù)憑證中做賬,應(yīng)付賬款貸方錄入墊付金額,稅金貸方錄入增值稅額,開(kāi)支科目借方錄入,增值稅貸方登記。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,那你這樣你把發(fā)票入費(fèi)用,然后貸其他應(yīng)付款,再借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2022-04-01 17:37:03
首先要檢查發(fā)票是否有效,并核對(duì)發(fā)票中的增值稅額是否正確。然后,您需要在財(cái)務(wù)部門的財(cái)務(wù)憑證中做賬,用應(yīng)付賬款貸方登記,稅金貸方登記,開(kāi)支科目借方登記,增值稅貸方登記。
2023-03-20 16:02:02
專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅,沖減費(fèi)用就可以
2021-05-10 09:59:46
同學(xué)你好 借,管理費(fèi)用等 貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款等
2021-07-30 12:03:26
您好 借:其他應(yīng)收款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金等 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款
2019-05-29 15:54:31
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