
外管證預(yù)繳增值稅1月。的選錯(cuò)了所屬期交到了12月.4月申報(bào)如何抵扣增值稅
答: 首先,您可以在4月1日至4月30日期間,按照正確的稅款所屬期抵扣繳納過(guò)去月份的增值稅。其次,如果你在申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)有抵扣不全或者返還的情況,你可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出糾錯(cuò)申請(qǐng),以便于稅務(wù)機(jī)關(guān)作出相應(yīng)的調(diào)整。
增值稅預(yù)繳稅款所屬期填錯(cuò)了,5月預(yù)繳填的稅款所屬期為4月,5月已經(jīng)繳納稅款并取得完稅憑證,怎么處理?會(huì)影響6月份納稅申報(bào)抵扣嗎?
答: 應(yīng)該不會(huì)的,建議特殊情況再問(wèn)下12333
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我在申報(bào)期未報(bào)增值稅前掃描和勾選認(rèn)證了以前月份的增值稅專票,請(qǐng)問(wèn)掃描認(rèn)證的發(fā)票是次月申報(bào)時(shí)抵扣認(rèn)證當(dāng)月的增值稅,勾選認(rèn)證是當(dāng)月申報(bào)時(shí),抵扣申報(bào)的稅款所屬期嗎?
答: 你好,比如你6月15號(hào)申報(bào)增值稅,那么你在6月1號(hào)及以后掃描認(rèn)證的發(fā)票,就只能在6月份的賬里抵扣,如果你在6月10號(hào)用勾選發(fā)票方式認(rèn)證發(fā)票的,那么可以選擇在5月份的賬里進(jìn)行抵扣,這樣你明白道理了嗎?


美滿的襯衫 追問(wèn)
2023-03-20 13:01
良老師1 解答
2023-03-20 13:01