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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-11-21 10:54

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎? 
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出會導(dǎo)致公司要多交增值稅,如果是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是需要做會計處理的。 
借某支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

obsess 追問

2017-11-21 10:59

不是的。公司銀行賬戶凍結(jié)導(dǎo)致扣不了增值稅。有留抵進(jìn)項后自動抵了增值稅,這種情況需要做賬嗎

方老師 解答

2017-11-21 11:37

需要做賬。 
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額 紅字或負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅紅字或負(fù)數(shù)

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進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎? 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出會導(dǎo)致公司要多交增值稅,如果是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是需要做會計處理的。 借某支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2017-11-21 10:54:30
你好 需要做轉(zhuǎn)出處理的。 如果你們是進(jìn)項稅大于銷項稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 。如果你是銷項大于了進(jìn)項 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
2020-03-19 16:10:23
您好 公司當(dāng)月只有進(jìn)項,沒有銷項,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2021-07-09 20:48:11
分錄是,借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。)
2017-09-01 14:03:34
您好 您可以在入賬的時候跟成本費(fèi)用一起做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
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