公司賬戶被凍結(jié)了,以前月申報的增值稅都沒有扣繳,上個月進(jìn)項稅有留抵就自動填在“進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出”抵掉了一些增值稅。我需要做分錄嗎?
obsess
于2017-11-21 10:40 發(fā)布 ??1336次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務(wù)師
2017-11-21 10:54
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出會導(dǎo)致公司要多交增值稅,如果是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是需要做會計處理的。
借某支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出會導(dǎo)致公司要多交增值稅,如果是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是需要做會計處理的。
借某支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2017-11-21 10:54:30

你好 需要做轉(zhuǎn)出處理的。 如果你們是進(jìn)項稅大于銷項稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 。如果你是銷項大于了進(jìn)項 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
2020-03-19 16:10:23

您好
公司當(dāng)月只有進(jìn)項,沒有銷項,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2021-07-09 20:48:11

分錄是,借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。)
2017-09-01 14:03:34

您好
您可以在入賬的時候跟成本費(fèi)用一起做
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
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2017-11-21 10:59
方老師 解答
2017-11-21 11:37