
之前的會(huì)計(jì)材料的進(jìn)銷存都是自己瞎寫的,導(dǎo)致我們之后有幾樣材料直接開票給客戶,可是庫(kù)存是零,怎么辦啊
答: 如何調(diào)賬呢,能告訴我一下嗎,老師
老師,我們前期的庫(kù)存原料,賬上都是零,可實(shí)際是有庫(kù)存的,我現(xiàn)在接手做原材料的進(jìn)銷存,應(yīng)該怎么處理出庫(kù),能把原有的原材料也一并出庫(kù)呢
答: 你好,按實(shí)際銷售做出庫(kù)存.你要看一庫(kù)存是0是什么原因?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
哦哦,那輸入存貨類單價(jià)和數(shù)量的話,上千種原材料庫(kù)存數(shù)量我要和進(jìn)銷存里面原材料一一核對(duì)嗎?這樣工作量太大,還不如不輸單價(jià)和數(shù)量,只要原材料總金額和進(jìn)銷存里面原材料總金額對(duì)上就行!
答: 可以用VLOOKUP函數(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)處理。


玲 追問(wèn)
2017-11-20 13:10
李愛(ài)文老師 解答
2017-11-20 13:15
玲 追問(wèn)
2017-11-20 13:26
李愛(ài)文老師 解答
2017-11-20 13:28
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2017-11-20 13:28
李愛(ài)文老師 解答
2017-11-20 13:37
玲 追問(wèn)
2017-11-20 14:00
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2017-11-20 14:01