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送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-03-17 13:31

我收到公司發(fā)運來的材料,并對其進行驗收入庫,根據(jù)增值稅專用發(fā)票上載明的價款為40000元增值稅稅額為6400元,另外對方代墊運費400元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票)。總計應付金額為40000元+6400元+400元=46400元,其中,價款40000元,增值稅稅額為6400元,運費400元。拓展知識:增值稅是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中,從原材料、購進商品、服務等支出中產(chǎn)生的稅費。它是一種消費稅,即由消費者承擔的稅費,而不是企業(yè)支付的稅費。

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我收到公司發(fā)運來的材料,并對其進行驗收入庫,根據(jù)增值稅專用發(fā)票上載明的價款為40000元增值稅稅額為6400元,另外對方代墊運費400元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票)。總計應付金額為40000元+6400元+400元=46400元,其中,價款40000元,增值稅稅額為6400元,運費400元。拓展知識:增值稅是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中,從原材料、購進商品、服務等支出中產(chǎn)生的稅費。它是一種消費稅,即由消費者承擔的稅費,而不是企業(yè)支付的稅費。
2023-03-17 13:31:21
你好 借;原材料——a材料16萬%2B5000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)20800%2B450 貸;銀行存款 (借方合計金額)
2020-07-15 09:15:28
13日,甲工業(yè)企業(yè)從C企業(yè)購入材料一批,持銀行匯票支付20000元,其中貨款100000元,增值稅稅額13000元,運費500元,增值稅稅額45元,材料已驗收入庫。 18日,收到上月末估價入賬的材料發(fā)票賬單,貨款5000元,增值稅稅額650元,開出銀行承兌匯票承付。 22日,收到D企業(yè)發(fā)運來的材料,并驗收入庫。貨款8000元,增值稅稅額1040元,對方代墊運費。甲工業(yè)企業(yè)已完成了三筆購買材料的交易,為今后的生產(chǎn)經(jīng)營提供了良好的材料基礎(chǔ)。 拓展知識:增值稅是一種以貨物和勞務為對象的消費稅,它是一種消費稅,是一種以消費為依據(jù)的稅收制度,即消費者購買商品或者接受服務時,按一定比例征稅,以便重新分配國民收入。
2023-03-14 13:30:24
同學你好 問題是什么
2023-11-26 04:58:11
你好! 借原材料30*1980+600=60000 應交稅費…應交增值稅(進項稅額)30*1980*13%=7722 貸應付賬款60000+7722=67722
2022-02-28 18:30:33
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