
一個剛成立的物流公司的會計,公司這月運營發(fā)生了油費,過路費等成本,但運輸?shù)陌l(fā)票要下月才開給對方,問題1:發(fā)生的成本費用本月入勞務(wù)成本,月末需的結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本科目嗎?轉(zhuǎn)的話當月?lián)p益表上不是只有成本無收入了嗎?好像和權(quán)責發(fā)生制脫離?2:成本入當月,按勞務(wù)收入確認原則,月末作一個未開票收入,下月開票沖回,實現(xiàn)收入與成車匹配。3:成本放在下月開票時作,直接實現(xiàn)收入與成本匹配。哪種方式是正確可行的呢?
答: 您好,1、月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目,2、可以做無票收入,但是不能申報交稅,否則下月開票不好處理,建議還是不做無票收入比較好。3、成本放在下月開票時做,也不好,雖然收入與成本匹配了,但是付款如何處理,我認為還是先做到勞務(wù)成本,等確認收入后再結(jié)轉(zhuǎn)比較好。
你好老師,我是物流公司,前任預提了近120萬元的主營業(yè)務(wù)成本,借主營業(yè)務(wù)成本120萬貸預提費用120萬。將近年底,我怎樣調(diào)整這筆預提費用
答: 您好,到年底時,根據(jù)收回的成本費用發(fā)票,全額或者部分紅沖預提費用即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是物流公司的,前任預提了113萬主營業(yè)務(wù)成本,年底了,這筆預提費用怎么沖平呢
答: 您好!你這個成本沒有拿到發(fā)票是嗎?


王雁鳴老師 解答
2017-11-18 15:11
王雁鳴老師 解答
2017-11-18 15:48