老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因?yàn)楦鞣N原因訂單 問
你好,你這個(gè)需要跟對(duì)方去確認(rèn),如果確認(rèn)不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。 答
不明白BD選項(xiàng)怎么算,題目中也沒有說明權(quán)重呀 問
B 選項(xiàng)(錯(cuò)誤):組合標(biāo)準(zhǔn)差公式含相關(guān)系數(shù),本題相關(guān)系數(shù)0.2大于 -1,無(wú)法通過權(quán)重讓風(fēng)險(xiǎn)完全抵消,標(biāo)準(zhǔn)差不可能為 0?。D 選項(xiàng)(正確):組合標(biāo)準(zhǔn)差≤各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差最大值(乙的15%?),因全投乙時(shí)標(biāo)準(zhǔn)差為15%,故組合標(biāo)準(zhǔn)差不超過15%?。 答
老師請(qǐng)問當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽,獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人 問
您好, 這個(gè)沒有限制,都需要申報(bào) 答
老師好,1-5月個(gè)人所得稅每月申報(bào)金額都低于5000,6 問
你好,回去更正申報(bào)治可以 答

我單位開具增值稅專用發(fā)票時(shí),沒有開票的依據(jù),老板說開多少就開多少這樣可以嗎?如果這樣開具了有什么風(fēng)險(xiǎn)?
答: 我們屬于加工業(yè),合同中無(wú)確定金額,那么請(qǐng)問我以什么為依據(jù)呢?送貨單嗎?
老師,開具增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,除了 專票對(duì)方可以抵扣外,對(duì)商家來說專票開出去多有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
答: 沒有,免稅和個(gè)人交易不能開專票,別的可以,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我公司有一筆增值稅退稅,,是1.6萬(wàn) 因?yàn)橐咔榈脑?對(duì)方?jīng)]有開票,但是我公司 3月和6月一共交了2.4萬(wàn) 現(xiàn)在發(fā)票來了,有1.6 萬(wàn)元,這個(gè)月沒有開票 我就申請(qǐng)退稅 退稅沒有通過, 專官員跟我說,在申報(bào)表未開具發(fā)票里做一筆跟1.6萬(wàn)一樣的數(shù)據(jù) 把留抵稅為零,下次開票的時(shí)候,開多少 就在未開具發(fā)票里紅沖多少 這樣可以嗎老師
答: 老師是不是這樣操作, 這個(gè)月開了100000 收入88495.58 銷項(xiàng)稅11504.42 填在開具增值稅發(fā)票這一項(xiàng) 然后在未開具發(fā)票里填寫-88495.58 銷項(xiàng)稅-11504.42 對(duì)嗎 我沒有操作過 所以仔細(xì)點(diǎn)問老師 謝謝
老師,客戶說我們開的發(fā)票金額少了,讓我們對(duì)下結(jié)算表和開具的發(fā)票,這樣是可以查到少開了多少錢是嗎?如果開錯(cuò)發(fā)票該怎么辦呢?
請(qǐng)問老師這樣的法人事業(yè)單位可以開專票給他們嗎?開了對(duì)我們開具方有什么風(fēng)險(xiǎn)和影響沒有,會(huì)不會(huì)形成滯留票?
2017年多開的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方說這錢不付了,想開紅字發(fā)票可以嗎,稅務(wù)這方面有沒有規(guī)定?有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,你好~老板要開具家具的專票,進(jìn)項(xiàng)票為木材,自己沒有工廠。這樣可以開出去,有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)?若找代工,可以嗎?


Anmian. 追問
2017-11-16 13:47
袁老師 解答
2017-11-16 13:50