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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-11-16 13:44

其實應(yīng)該直接計入管理費用,現(xiàn)在轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整

追問

2017-11-16 14:21

老師我應(yīng)該怎么做賬,詳細一點,我是小白

袁老師 解答

2017-11-16 14:25

借:以前年度損益調(diào)整995貸:固定資產(chǎn)995

追問

2017-11-16 14:25

老師怎樣做分錄?

袁老師 解答

2017-11-16 14:27

這個做過了啊              

追問

2017-11-16 14:29

還做別的嗎?只做借,以前年度損益調(diào)整,貸,固定資產(chǎn)嗎?

追問

2017-11-16 14:32

@袁老師:老師只做這一個分錄嗎

袁老師 解答

2017-11-16 14:35

借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整。結(jié)轉(zhuǎn)即可

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你好!當(dāng)月投入的下月折舊
2018-04-18 16:50:58
你好,需要計入固定資產(chǎn),然后按月計提折舊的
2018-01-13 15:34:10
你好是的,這個是次月開始折舊
2021-06-29 09:18:00
您好。殘值是單位根據(jù)情況自己定的,不是非要留有殘值。如果這個資產(chǎn)報廢后還有一點價值,那就要留殘值
2019-12-11 16:07:05
你好,按照平均年限法折舊的
2020-03-12 09:46:12
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