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于2017-11-15 16:12 發(fā)布 ??653次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-11-15 16:13
你好,經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容是?
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老師,12題的分錄我感覺有問題,因為是員工的生活用品,所以應納入員工的福利核算吧
答: 你好,經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容是?
單位的禮盒給員工做福利了,怎么做分錄,需要核算價格嗎?
答: 借:管理費用——福利費 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小勞保應列入福利費核算吧?謝謝
答: 你好; 這個是勞保服務費的話 是單獨做 明細的 ; 不是計入福利費的? ?
貨幣性福利與非貨幣性福利為什么要分開核算? 非貨幣福利不繳稅嗎?
討論
本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放職工福利,營業(yè)稅核算會計分錄怎么做
以本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放職工福利,消費稅會計核算怎么做分錄
福利費要通過應付職工薪酬核算嗎,防暑用品會計分錄怎么做
平常做法是發(fā)生時:借:應付職工薪酬-職工福利(輔助核算:共同) 貸:銀行存款結轉(zhuǎn)時 借:管理費用-職工福利(無核算) 貸:應付職工薪酬-職工福利(輔助核算:共同)發(fā)現(xiàn)以前期間錯誤錄入的是:發(fā)生時:借:應付職工薪酬-職工福利(輔助核算:財務部) 貸:銀行存款結轉(zhuǎn)時 借:管理費用-職工福利(無核算) 貸:應付職工薪酬-職工福利(輔助核算:共同)導致了,應付職工薪酬-職工福利(輔助核算:財務部)還有余額未結賬,該如何調(diào)整?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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