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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-14 17:09

電子稅務(wù)局,在左側(cè)【套餐業(yè)務(wù)】一欄,點(diǎn)擊【財(cái)產(chǎn)行為稅企業(yè)所得稅綜合申報(bào)套餐】;
2. 進(jìn)入界面后,勾選【車船稅】,點(diǎn)擊右側(cè)【稅源采集】按鈕,進(jìn)入稅源采集界面;
3. 點(diǎn)擊【查詢稅源信息】即可顯示所有維護(hù)的車輛信息。如果想精確查找具體車輛信息,可在【車船識(shí)別號(hào)(車架號(hào)碼)】或者【船舶識(shí)別號(hào)】一欄輸入詳細(xì)信息,再點(diǎn)擊查詢,則可查詢到滿足條件的已維護(hù)的車輛、船舶信息。
4. 如需新增加車輛稅源信息,點(diǎn)擊左下方【增加一行】,在新增行填寫車輛信息,點(diǎn)擊【保存】按鈕
5. 系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)采集成功”,維護(hù)完成
02
車船稅申報(bào):


1.稅源信息采集完成后,勾選“車船稅”,在【本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減征政策】中選擇“是”或“否”,然后點(diǎn)擊【稅源信息同步】,提示稅源信息同步成功!
2.點(diǎn)擊【申報(bào)】按鈕,跳出彈窗,核實(shí)稅款無(wú)誤后,點(diǎn)擊【是】,再點(diǎn)擊【確定】即可完成申報(bào)。
03
稅款繳納:


首頁(yè)>我要辦稅>稅費(fèi)申報(bào)及繳納>稅費(fèi)繳納(含申報(bào)及更正)>稅費(fèi)繳納,應(yīng)征憑證種類選擇車船稅,點(diǎn)擊【查詢】,點(diǎn)擊【繳納】,即可完成繳款。

郭老師 解答

2023-03-14 17:09

會(huì)有機(jī)動(dòng)車的需要申報(bào)車船稅。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,拖拉機(jī)要不要交車船稅: 根據(jù)《中華人民共和國(guó)車船稅法宣傳提綱》規(guī)定:機(jī)動(dòng)車輛包括乘用車、商用車(包括客車、貨車)、掛車、專用作業(yè)車、輪式專用機(jī)械車、摩托車、拖拉機(jī)不需要繳納車船稅。
2022-02-18 18:54:16
你好? 單位和個(gè)人名下有車的就交?
2022-01-10 08:54:06
您好,沒(méi)有看出來(lái)可不交,您如果保險(xiǎn)代交了可不交的
2021-12-13 20:43:58
你好,可以看一下這個(gè)圖片
2021-10-22 20:44:35
有車有船就要交,一般交車險(xiǎn)進(jìn),保險(xiǎn)公司會(huì)扣繳。
2021-08-29 10:14:21
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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