
0申報負債和所有者權(quán)益總計期末余額怎么填,小規(guī)模的,應(yīng)付職工薪酬年初6000,年初其他應(yīng)付款1000。
答: 首先,你需要把所有的負債和所有者權(quán)益匯總,并在期末余額欄里寫上總計的期末余額數(shù)目。具體而言,應(yīng)付職工薪酬的期末余額就是年初數(shù)目加上期間的發(fā)生額,而其他應(yīng)付款的期末余額則是年初數(shù)目減去期間的發(fā)生額。
0申報負債和所有者權(quán)益總計期末余額怎么填,小規(guī)模的,應(yīng)付職工薪酬年初6000,年初其他應(yīng)付款1000。
答: 這個零申報他指的是你不交稅,稅額是零,那你資產(chǎn)負債表里面的數(shù)據(jù)直接根據(jù)你的實際余額填寫就行了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報表分析?資產(chǎn) 行次 期末余額 年初余額 負債及所有者權(quán)益 行次 期末余額 年初余額流動資產(chǎn): ? ? ? 流動負債: ? ? ? 貨幣資金: 1 490362.03 15660 短期借款 31 0 0 短期投資 2 0 0 應(yīng)付票據(jù) 32 0 0 應(yīng)收票據(jù) 3 0 0 應(yīng)付帳款 33 977320 0 應(yīng)收帳款 4 101124.4 0 預(yù)收賬款 34 0 0 預(yù)付款項 5 0 0 應(yīng)付職工薪酬 35 0 0 應(yīng)收股利 6 0 0 應(yīng)
答: 請問是要分析什么指標?
申報交款后發(fā)現(xiàn)我的資產(chǎn)負債表里應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款填錯了,但是資產(chǎn)和負債及所有者權(quán)益沒有錯,該怎么辦
請問老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,填報財務(wù)報表的時候應(yīng)付職工薪酬表期末賬面余額和年初賬面余額怎么填?應(yīng)交稅費明細表的期末賬面余額和年初賬面余額怎么填?

