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送心意

青檸

職稱會計實務(wù)

2023-03-14 14:16

首先,你需要在憑證中寫明“沖紅”字樣,然后根據(jù)原發(fā)票的內(nèi)容,在原有的科目之上進(jìn)行分錄。如果是收入,應(yīng)該采用貸方分錄;如果是支出,應(yīng)該采用借方分錄。

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首先,你需要在憑證中寫明“沖紅”字樣,然后根據(jù)原發(fā)票的內(nèi)容,在原有的科目之上進(jìn)行分錄。如果是收入,應(yīng)該采用貸方分錄;如果是支出,應(yīng)該采用借方分錄。
2023-03-14 14:16:51
你好,紅沖去年的發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??, 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2020-10-21 11:35:04
借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 負(fù)數(shù)
2019-09-24 10:18:09
您好,1、紅字發(fā)票沖銷 借:銀行存款 負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (差額) 為您提供解答,如滿意請五星好評哦。
2019-03-11 14:36:55
原分錄的紅字分錄就可以的
2018-03-06 14:42:31
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