
建賬的時候預(yù)付賬款少輸入了30000.現(xiàn)在都好幾個月了,初始化不能改了,我怎么調(diào)整這個
答: 你可以采用計提準備金法來調(diào)整。將這30000元計提為準備金,錄入到"其他應(yīng)付款"項目,在今后的月末將每月的數(shù)額進行調(diào)整。
老師你好,我2月份做賬的時候,有一筆是付物業(yè)費的,是用銀行存款支付的,但是我在做賬時候輸入金額的時候少輸入了4分錢,現(xiàn)在已經(jīng)3月份了,這個賬怎么調(diào)整啊
答: 你3月份補做那4分錢就可以的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司里這個月(6月)開始啟用了 金蝶的軟件 然后金蝶里應(yīng)收賬款里和應(yīng)付賬款里 應(yīng)該是五月底的數(shù)據(jù) 但是 可能在交接溝通時有點不到位 金蝶里的數(shù)據(jù)是4月底的資料 我們老大已經(jīng)在月初的時候完成了初始化 應(yīng)收應(yīng)付這個數(shù)據(jù)我現(xiàn)在無法更改 但是這和我財務(wù)的數(shù)據(jù)多少有點差距 現(xiàn)在我要啟動財務(wù)的初始化 我可以將應(yīng)收的總差額調(diào)整在其他應(yīng)收款里 應(yīng)付的總差額調(diào)整在其他應(yīng)付款里 然后這個月做賬的時候 做分錄調(diào)整回來嗎
答: 你好!可以的。操作上可以這樣。
我想問下,錄期初余額的時候應(yīng)付賬款錄了2500元,現(xiàn)在已經(jīng)建賬了,對方說當時少算了500,現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊
開了 幾個月多的發(fā)票給 對方了, 我現(xiàn)在開始建賬, 能做預(yù)收賬款一個期初數(shù)嗎?然后沖完開多的這些金額,下月起我收多少開多少
老師你好,我們是2016年建的帳,建賬的時候應(yīng)收賬款少填寫了21000元,現(xiàn)在是2019年了,我這個應(yīng)收賬款要怎么調(diào)整
期初建賬 預(yù)收款漏建賬了 后期發(fā)現(xiàn) 返賬不了 要怎么調(diào)整這個數(shù)據(jù)

