
一般納稅人,開了紅字普通發(fā)票,報稅的時候系統(tǒng)沒有帶出來,應(yīng)該填在哪個表上怎么填
答: 和正常發(fā)票一塊啊
一般納稅人7月份開出紅字發(fā)票了,申報的時候應(yīng)該怎么填表?附列資料二、一表和主表里的哪些應(yīng)該與紅字發(fā)票有關(guān)呢?
答: 您好!紅字發(fā)票直接是將當(dāng)月正數(shù)金額減去紅字負(fù)數(shù)金額后一起填報在主表就行。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月份我開了一張紅字發(fā)票信息表,并且上傳成功了,我今天在報稅的時候,系統(tǒng)沒有自動帶出來在增值稅附表二里,所有的數(shù)據(jù)都沒有帶出來
答: 你好,報稅是按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的凈額申報的


袁老師 解答
2017-11-13 17:45
袁老師 解答
2017-11-13 18:03