
上月預(yù)提工資分錄是借方:管理費用-職工薪酬-工資,貸方:應(yīng)付職工薪酬工資,次月沖銷:借方:管理費用-職工薪酬-工資負數(shù),貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資負數(shù),但是別人說錯了說是借方:管理費用_職工薪酬-工資,借方:應(yīng)付職工薪酬-工資,導(dǎo)致報表本年利潤多了雙倍工資。這個怎么做啊?
答: 你好! 你開始做的分錄是對的
計提工資時借管我費用貸應(yīng)付職工薪酬 實際支付是借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)是借本年利潤貸管理費用還是把應(yīng)付職工薪酬的科目改成主營業(yè)務(wù)成本?
答: 借本年利潤 貸管理費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
填經(jīng)濟普查表,有一項要填應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計發(fā)生額),之前做帳時,1-3月份是沒有提計工資,直接當(dāng)月做帳分錄成:借:管理費用-職工薪酬,貸:現(xiàn)金4-12月份是先計提,計提分錄:借管理費用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,發(fā)工資時是:借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:現(xiàn)金那么,要填的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是:科目余額表里應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計)+管理費用-職工薪酬的(1-3月份的本年貸方累計)是這樣嗎?
答: 你好! 取管理費用-工資借方累計金額就可以了


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2023-03-10 19:06
郭老師 解答
2023-03-10 19:10
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2023-03-10 19:17
郭老師 解答
2023-03-10 19:18