
因?yàn)槿ツ陠T工借款刷單,錢借給員工時(shí)是掛了其他應(yīng)收款這個(gè)科目,后面在平臺(tái)刷單扣去相應(yīng)的傭金后錢到我們賬上了,當(dāng)時(shí)沒說沖借款,去年的我入了收入了,能否回去調(diào)整為其他應(yīng)收款,不做收入,因?yàn)槔蠋熢谌豪镎f要做收入,那當(dāng)時(shí)借給員工掛了其他應(yīng)收怎么平呢
答: 不必緊張,我們可以在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中做一個(gè)反向的調(diào)整,把去年的收入調(diào)整為應(yīng)收款,然后在今年的財(cái)務(wù)憑證中把這筆錢歸還為借款科目。本年財(cái)務(wù)系統(tǒng)不需要再記錄這筆收入,可以減少地稅的稅金計(jì)算哦。
老師,公司幾年前給員工幾萬(wàn)塊拿去做電商刷單,那筆錢當(dāng)時(shí)記的是其他應(yīng)收款,后面錢刷到平臺(tái)了,沒有做賬,現(xiàn)在該怎么辦呢,一直掛著幾萬(wàn)塊,那員工已離職,前會(huì)計(jì)做了現(xiàn)金收入沖了其他應(yīng)收款,說以后拿票沖掉,這樣可以嗎
答: 您好,會(huì)計(jì)做賬是怎么做的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,去年預(yù)支款給員工了,我寫了借:其他應(yīng)付款了,我能不能做一張調(diào)整其他應(yīng)付轉(zhuǎn)其他應(yīng)收憑證借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款?
答: 同學(xué),你好 嗯嗯,可以的

