您好!我是會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)初學(xué)者,3月有一期會(huì)計(jì)業(yè)務(wù):應(yīng)收帳款97679.45元,固定資產(chǎn)是2236元,應(yīng)付帳款44485.4元,應(yīng)交增值稅是11237.5元,進(jìn)項(xiàng)稅是5117.78元,應(yīng)付工資是34079.15元,管理費(fèi)用是1684.5元,消售費(fèi)用是828.03元,制造費(fèi)用是465元,總共9筆業(yè)務(wù),資產(chǎn)負(fù)債表總是做不平,特請(qǐng)教。謝謝!
緊張的冬日
于2023-03-10 15:56 發(fā)布 ??379次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-03-10 16:08
您好!很高興能幫助您解決問題。建議您仔細(xì)檢查記錄,確保準(zhǔn)確無誤,然后再檢查資產(chǎn)負(fù)債表的計(jì)算是否正確。如果出現(xiàn)問題,可以進(jìn)一步分析,查找原因,避免重復(fù)錯(cuò)誤。
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您好!很高興能幫助您解決問題。建議您仔細(xì)檢查記錄,確保準(zhǔn)確無誤,然后再檢查資產(chǎn)負(fù)債表的計(jì)算是否正確。如果出現(xiàn)問題,可以進(jìn)一步分析,查找原因,避免重復(fù)錯(cuò)誤。
2023-03-10 16:08:00

你好,你把編號(hào)的資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)我一下
2022-04-11 16:02:10

你好,是學(xué)堂的實(shí)操課程嗎?你可以把你做的表放上來看看
2022-04-11 15:48:46

很高興能幫助您。這個(gè)問題很復(fù)雜,我建議您先分析財(cái)務(wù)報(bào)表,仔細(xì)核對(duì)數(shù)據(jù),尤其是應(yīng)收和應(yīng)付科目,看看有沒有遺漏的地方。同時(shí),確保各科目的科目號(hào)正確,以確保資產(chǎn)負(fù)債表的準(zhǔn)確性。
2023-03-10 18:58:33

您好,這些業(yè)務(wù)你都做憑證了嗎?先做憑證,做完憑證以后做科目匯余額表
2022-04-11 14:58:54
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