
你好,我這收到一張發(fā)票,寫著勞務(wù)費-代駕,不含稅金額611.38,稅額0.23,總金額611.6,右下角備注寫著差額征稅,請問這個差額征稅是怎么繳稅,還有我計費用的話是記管理費用-勞務(wù)費還是管理費用-差旅交通費呢
答: 您好!你們計入管理費用0服務(wù)費就可以了。
老師,利潤表中管理費用這些都是按不含稅金額做嗎
答: 你好,如果都是專票的話,就是不含稅的金額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司出租給另外一個公司廠房,收取房租,現(xiàn)在要申報房產(chǎn)租賃合同稅,是每個月都要申報的,現(xiàn)在開了1—6月份的房屋租金和相應(yīng)的物業(yè)管理費,現(xiàn)在申報是把這個不含稅金額除以6,再申報對嗎?
答: 同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,你好。我公司18年12月,水電費不含稅金額做了之后,漏做進項。只做了借管理費用,貸銀行。那張票還沒有抵扣。請問老師我應(yīng)該怎么調(diào)整?
公司買了一臺車,價稅合計104000,不含稅金額92035.4元,稅為11964.6元。昨天去稅局問了可以一次性入管理費用,那去管理費用-汽車費嗎?
地稅認(rèn)證服務(wù)費價稅合計一共220元,期中不含稅金額207.55元,6%的稅額12.45元。請問這認(rèn)證服務(wù)費220元計入管理費用嗎?還是價稅分開計入?

