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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-03-10 08:44

同學(xué),你好
嗯嗯,可以的

了當(dāng) 追問

2023-03-10 08:45

如果是金額錯(cuò)了,要沖紅嗎?

小菲老師 解答

2023-03-10 08:45

同學(xué),你好

需要紅沖

了當(dāng) 追問

2023-03-10 08:45

還是可以用別的科目

小菲老師 解答

2023-03-10 08:46

管理費(fèi)用-通行費(fèi)
也可以的

了當(dāng) 追問

2023-03-10 08:46

怕銀行存款科目入賬金額是負(fù)數(shù)

小菲老師 解答

2023-03-10 08:47

同學(xué),你好

那可以用庫存現(xiàn)金

了當(dāng) 追問

2023-03-10 08:51

我講詳細(xì)點(diǎn),上月的通行費(fèi)是490.5元,用銀行支付的,當(dāng)時(shí)分錄:借管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用490.5,貸銀存490.5。但這個(gè)月發(fā)出錯(cuò)了,應(yīng)該是,借管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用450,應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)40.5   貸銀存490.5

小菲老師 解答

2023-03-10 08:52

同學(xué),你好
更正分錄
借:借管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用 -40.5
借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)40.5

了當(dāng) 追問

2023-03-10 08:54

我現(xiàn)在要,先紅沖借管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用490.5,貸銀存490.5?

小菲老師 解答

2023-03-10 08:54

同學(xué),你好

直接更正差額就行

了當(dāng) 追問

2023-03-10 08:57

能不能,就做這個(gè)分錄,借:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用450,應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)40.5  ,貸管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用490.5

了當(dāng) 追問

2023-03-10 08:58

哦,我這邊網(wǎng)絡(luò)延遲了的,剛才收到你的回復(fù),我看看

小菲老師 解答

2023-03-10 08:59

同學(xué),你好
嗯嗯,好的

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
2023-03-10 08:44:24
您好, 借:管理費(fèi)用等--差旅費(fèi) ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ? ?貸:銀行存款等
2021-04-19 15:39:06
你好 需要發(fā)票的。 因?yàn)槟阕隽顺杀净蛘哔M(fèi)用 就需要有發(fā)票 。 會(huì)影響企業(yè)所得稅的
2020-10-12 17:10:07
你好 你入費(fèi)用的話 都需要有發(fā)票的
2020-10-12 16:59:41
可以入賬,但不能稅前扣除
2023-08-04 11:17:18
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