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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-11-09 11:39

你好,管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目,在資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)項(xiàng)目里顯示的。

沉默默 追問

2017-11-09 13:17

一般納稅人銷售貨物開普通發(fā)票是借應(yīng)收賬款   貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

吳月柳 解答

2017-11-09 13:18

借:應(yīng)收賬款  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

沉默默 追問

2017-11-09 13:29

我是這樣做分錄那這應(yīng)交稅金數(shù)不對(duì),這月開了普票1969.2    稅額為334.8   價(jià)稅合計(jì)2304 
  認(rèn)證幾張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額1166.16      那我這個(gè)月要交2304*0.17-1166.16=-774.48,還有留抵`

沉默默 追問

2017-11-09 13:44

334.8-1166.16=831.36,是這樣看錯(cuò)了

吳月柳 解答

2017-11-09 13:56

應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目在負(fù)債表上填成負(fù)數(shù)就可以了

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你好,管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目,在資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)項(xiàng)目里顯示的。
2017-11-09 11:39:17
你好,嗯嗯是一樣的呢
2021-10-26 11:39:27
你好!實(shí)際業(yè)務(wù)是負(fù)數(shù)嗎?什么原因產(chǎn)生的?
2018-07-16 14:44:19
您好,是什么員工,銷售計(jì)入銷售費(fèi)用
2021-11-15 08:42:22
存貨盤盈,批準(zhǔn)后是計(jì)入貸方:管理費(fèi)用的。 但是由于管理費(fèi)用是損益類科目,借方表示增加。 我們?cè)趯?shí)際工作中,貸方:管理費(fèi)用 一般都用借方負(fù)數(shù)代替,來代表費(fèi)用的減少的。
2019-05-16 10:20:47
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