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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-11-09 10:55

您好!不是的。你應(yīng)該先借管理費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 
然后借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交增值稅 
然后借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款

千尋 追問

2017-11-09 11:05

我管理費(fèi)用拿到是專票,可以寫為   借:管理費(fèi)用7547.17   應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅452.83   貸:應(yīng)付賬款 8000 
然后借應(yīng)收賬款8000   貸:主營業(yè)務(wù)收入  7547.17   應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅452.83   
借:應(yīng)付賬款  8000   貸:應(yīng)收賬款8000   這樣對嗎?

千尋 追問

2017-11-09 11:18

又沒有聲音了                唉。。。。。。。

宋生老師 解答

2017-11-09 11:24

您好!對的。可以的。只是多個進(jìn)項而已

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您好!不是的。你應(yīng)該先借管理費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交增值稅 然后借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款
2017-11-09 10:55:08
你好,當(dāng)月底把庫存商品拿給客戶使用了,是對外銷售了的意思嗎 ?
2021-09-15 18:34:03
賬上正規(guī)的是應(yīng)該做第一個,但是為了你的增值稅收入和所得稅收入一致,建議還是選擇第二個。
2022-02-22 14:15:16
不需要沖回營業(yè)費(fèi)用 直接計入其他業(yè)務(wù)收入里面
2020-04-17 10:52:43
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸利潤分配493.42
2021-06-03 14:56:31
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