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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-08 16:02

借;原材料  應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸銀行存款等科目

張鏵尹 追問(wèn)

2017-11-08 16:06

在建科目的時(shí)候,用不用放在應(yīng)交增值稅下面,余額方向選擇借方還是貸方呀?

鄒老師 解答

2017-11-08 16:07

你好,需要放在應(yīng)交增值稅三級(jí)明細(xì),方向是借方

張鏵尹 追問(wèn)

2017-11-09 16:23

9月份取得沒(méi)有認(rèn)證的增值稅傳票5張,5萬(wàn)元,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等科目,10月份去認(rèn)證了,是借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)科目嗎?5張發(fā)票的金額可以加在一起做一個(gè)分錄嗎?

鄒老師 解答

2017-11-09 16:28

你好,是的,可以的 
可以合在一起做一筆分錄處理

張鏵尹 追問(wèn)

2017-11-09 16:30

司取得沒(méi)有認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票  可以直接,借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅   嗎?

鄒老師 解答

2017-11-09 16:32

你好,不可以的,應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)明細(xì)核算

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借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款
2015-10-26 15:05:06
您好!您可以先預(yù)估入賬。借:原材料(暫估入賬)貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款
2016-03-15 15:42:14
你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-01-13 14:07:55
您好!您可以再試試認(rèn)證下。如果實(shí)在通不過(guò)就吧進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到原材料成本里面去。借:原材料,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2016-04-20 15:36:47
借材料采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)貸,銀行存款。
2019-12-09 15:49:19
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