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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-11-08 15:11

你好!那就是你實際預(yù)繳的增值稅了

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相關(guān)問題討論
你好是0的 彌補虧損160000的
2020-07-03 19:37:33
所得稅費用=應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅 應(yīng)納所得稅額=稅前會計利潤%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,繳納的時候是一樣的金額
2020-03-22 22:09:58
你好,應(yīng)納稅所得額首先等于會計利潤%2B調(diào)整增加-減少,這個時候才出來應(yīng)納稅所得額,然后應(yīng)納稅所得額*稅率才是當期所得稅,然后當期加遞延才等于所得稅費用,他們是三個步驟關(guān)系。
2021-11-26 13:30:14
你好!那就是你實際預(yù)繳的增值稅了
2017-11-08 15:11:34
你好,還是需要結(jié)合所得稅實施條例對扣除的相關(guān)規(guī)定來記憶的 會計上可以扣除,而稅法不允許,調(diào)整增加 比如會計上正??鄢?,而稅法可以加計扣除,可以調(diào)整減少
2017-08-16 17:07:13
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