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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-06 16:24

你好!小規(guī)模3%,一般納稅人11%

2463024587 追問(wèn)

2017-11-06 16:27

上個(gè)月公司出納開(kāi)了一張發(fā)票98萬(wàn),稅率是5% 
所以我想咨詢下老師

宋生老師 解答

2017-11-06 16:31

您好!不動(dòng)產(chǎn)銷售這些才有5%的。你具體是什么業(yè)務(wù)

2463024587 追問(wèn)

2017-11-06 16:33

是建筑業(yè) 
現(xiàn)在還是小規(guī)模 
還沒(méi)升為一般納稅人 
所以我想核實(shí)下稅率,下個(gè)季度好繳稅款

宋生老師 解答

2017-11-06 16:36

你好!建筑行業(yè)正常就是3%,如果你是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)是5%

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建筑企業(yè)的稅率一般是按照國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定,一般是增值稅率,如果企業(yè)開(kāi)展某些特殊業(yè)務(wù),可能還要繳納營(yíng)業(yè)稅,所得稅等。一般情況下,建筑勞務(wù)公司的稅率也是按照國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定,一般情況下,建筑勞務(wù)公司要繳納的稅種有增值稅、營(yíng)業(yè)稅、個(gè)人所得稅等。拓展知識(shí):在繳納稅款時(shí),企業(yè)應(yīng)當(dāng)確保各項(xiàng)稅款的準(zhǔn)確、及時(shí)、齊全繳納,避免因稅收違法被處罰。
2023-03-02 09:29:41
建筑業(yè)管樁的最新稅率一般納稅人9% 小規(guī)模3%
2020-04-17 10:53:25
你好!小規(guī)模3%,一般納稅人11%
2017-11-06 16:24:47
出租或出售營(yíng)改增以前取得的不動(dòng)產(chǎn)
2017-05-31 14:54:38
增值稅9%或者是3%, 附加稅12%, 印花稅萬(wàn)分之三, 所得稅根據(jù)利潤(rùn) 水利建設(shè)千分之一,這個(gè)是一般納稅人的。
2020-09-06 15:44:01
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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