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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-03-04 12:45

您好
入賬當(dāng)月不能確定是否勾選認(rèn)證么?

妮妮????幻起幻滅???? 追問

2023-03-04 12:52

老師,我的意思是說,月初拿來發(fā)票,我可定要做賬,正常做進(jìn)去,按照抵扣那么做,但是月底了,需要算增值稅了,我不想抵扣這筆進(jìn)項(xiàng)了,賬該怎么做呢?

bamboo老師 解答

2023-03-04 12:54

計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

妮妮????幻起幻滅???? 追問

2023-03-04 12:59

月初收到貨和發(fā)票的分錄:
借:原材料
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
       貸:銀行存款
到了月底,我又不想抵扣了,留抵,后面的分錄怎么寫呢?

bamboo老師 解答

2023-03-04 13:29

月初的分錄您不可以修改了么?把進(jìn)項(xiàng)稅額更改為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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