
老師, 我是根據(jù)認(rèn)證發(fā)票金額來確定成本的,同時(shí)通過應(yīng)付賬款過渡 1. 銀行支付金額大于應(yīng)付賬款,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢, 2. 銀行支付金額小于應(yīng)付賬款,這個(gè)怎么處理呢,老師,迷糊了,幫忙解答下,謝謝
答: 你好,大于計(jì)入預(yù)付,小于掛賬應(yīng)付
當(dāng)月電費(fèi)發(fā)票需要入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,次月才收到電費(fèi)發(fā)票。當(dāng)月將發(fā)票不含稅金額計(jì)入成本。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款。次月收到發(fā)票,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 。這樣子做可以嗎?
答: 您好。根據(jù)您的描述,當(dāng)月能夠獲得準(zhǔn)確的不含稅金額,可以按照您說的方式處理,沒問題的。 如果當(dāng)月無法獲得準(zhǔn)確的金額,可以先暫估,下月沖銷,收到正式發(fā)票后,在重新入賬即可。 希望以上的回復(fù)能夠幫到您。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫時(shí)不認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)成本怎么做賬,已付款未認(rèn)證的發(fā)票如何做賬?
答: 您好!借原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸應(yīng)付賬款。


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2017-11-03 17:01
鄒老師 解答
2017-11-03 17:03
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2017-11-03 17:12
鄒老師 解答
2017-11-03 17:13
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2017-11-03 17:23
鄒老師 解答
2017-11-03 17:26