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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2017-11-03 11:52

沒有,剛接手的時候,全部沒有立賬,現(xiàn)金還有一個銀行賬問過來,其他都沒給,現(xiàn)在中途又跑出個私人賬戶有付款,我用的是金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,期初余額又改不了,怎么辦?

春上樹下 追問

2017-11-03 11:54

倉庫是盤點入賬的,應(yīng)收應(yīng)付統(tǒng)統(tǒng)都是后期逐一問過來的,所以很亂

春上樹下 追問

2017-11-03 11:55

應(yīng)收應(yīng)付我都放在年度損益調(diào)整那里做,不知道這樣可不可以?

方亮老師 解答

2017-11-03 11:44

你們單位是采用盤點方式建賬的嗎?

方亮老師 解答

2017-11-03 11:55

借:銀行存款
貸:利潤分配-未分配利潤

方亮老師 解答

2017-11-03 11:58

不可以的,初始建賬的流程:首先需要盤點資產(chǎn)的金額并核實負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實際收到的投資款(投資款計入實收資本科目)計入利潤分配-未分配利潤科目。

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相關(guān)問題討論
你們單位是采用盤點方式建賬的嗎?
2017-11-03 11:44:42
你好 還回來還是之前的賬戶還回來的嗎 那你們又支出了
2022-01-03 13:18:36
這個應(yīng)該是入賬錯誤,不能用調(diào)賬的方式,要查清楚是哪里錯了,你先對上月的余額,如果數(shù)字對,就對這個月的明細(xì),查出來之后再處理。
2020-01-03 09:28:07
你好!借銀行存款 貸其他應(yīng)付款算了。
2017-08-03 10:16:59
你好,做假賬最嚴(yán)重的就是判刑了
2020-05-07 14:37:32
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