
1.上個月收到電子承兌50萬,發(fā)票沒有開,怎么寫會計分錄2本個月初開了專票120萬發(fā)票,月底又收到電子承兌80萬,這個會計分錄怎么做
答: 同學(xué),你好 1收到電子承兌,沒有承兌,沒有開票不做分錄 2借:應(yīng)收賬款120 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
上個月我司多開了10萬的發(fā)票給對方,這個月少開10的發(fā)票(專票)。因如何做會計分錄?
答: 每個月按照實際開具的發(fā)票確認收入即可: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我9月給對方開專票264598.5元,10月發(fā)票沖紅264598.5,沖紅后10月又開專票264598.5元那么10月會計分錄怎么做?
答: 你好 10月份 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目264598.5 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本 借;應(yīng)收賬款264598.5 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品


方亮老師 解答
2017-11-01 09:24
方亮老師 解答
2017-11-01 09:58