
公司在8月份在稅務(wù)局代開(kāi)一張專票,已經(jīng)入賬并且已經(jīng)做完季報(bào)并完稅,現(xiàn)客戶退回要重開(kāi)(抬頭要變),那么這個(gè)賬務(wù)怎么處理?分錄怎么做?實(shí)務(wù)該如何操作。(我們公司是核定征收)
答: 你好,開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后根據(jù)正確的發(fā)票做銷售分錄
核定征收包含在稅務(wù)局代開(kāi)的嗎
答: 你好,核定征收的什么?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
個(gè)體戶核定征收去稅務(wù)局代開(kāi)100萬(wàn)專票,要交多少稅款給稅局?
答: 去稅務(wù)局代開(kāi)100萬(wàn)專票,增值稅3%,附加稅12%*3%,還有印花稅 交稅=100*3%*(1+12%)


昌昌 追問(wèn)
2017-10-30 14:20
鄒老師 解答
2017-10-30 14:20
昌昌 追問(wèn)
2017-10-30 14:31
鄒老師 解答
2017-10-30 14:35