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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-30 10:38

那個(gè)稅還能有其他的抵扣嗎

現(xiàn)代的月光 追問

2017-10-30 11:16

那差旅費(fèi)和誤餐補(bǔ)助哪里可以抵扣 搞糊涂了

宋生老師 解答

2017-10-30 10:30

您好!個(gè)稅計(jì)稅不能扣除這些補(bǔ)貼的啊。

宋生老師 解答

2017-10-30 10:41

您好!就只有一下社保,公積金之類的,另外捐款也可以抵減一部分。

現(xiàn)代的月光 追問

2017-10-30 11:06

之前回復(fù)的時(shí)候說計(jì)稅工資可以抵扣差旅費(fèi)、誤餐補(bǔ)貼的,那計(jì)稅工資金額不是個(gè)稅的的計(jì)稅金額嗎?

宋生老師 解答

2017-10-30 11:10

你好!如果可以這樣的話,沒人交稅了。我工資2萬(wàn),其中基本工資3500,補(bǔ)助13500了。你覺得稅局會(huì)認(rèn)你這個(gè)沒有任何發(fā)票的補(bǔ)助嗎?

宋生老師 解答

2017-10-30 11:18

你好!你有發(fā)票才行,這樣的補(bǔ)助實(shí)際操作中基本上對(duì)企業(yè)都是要交稅的。說白了,是給公務(wù)員們的好處了。

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相關(guān)問題討論
您好!個(gè)稅計(jì)稅不能扣除這些補(bǔ)貼的啊。
2017-10-30 10:30:44
你好,同學(xué)。差旅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)的抵扣,需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)來確認(rèn),企業(yè)如果是一般納稅人收到的是住宿,車費(fèi)等專票,是可以抵扣的,如果是餐飲類的,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。
2021-04-12 15:14:20
銷售部報(bào)銷差旅費(fèi)應(yīng)記入費(fèi)用分類,一般如果出差報(bào)銷時(shí)使用增值稅專用發(fā)票,可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。做這種會(huì)計(jì)分錄時(shí),應(yīng)當(dāng)由銷售部報(bào)銷差旅費(fèi)這一欄除發(fā)生數(shù)值外,同時(shí)記入增值稅貸方數(shù),同時(shí)可記入增值稅征收貸方。應(yīng)用案例:假設(shè)公司A的銷售人員集體出差,報(bào)銷的差旅費(fèi)為10000元,增值稅稅率為3%,則會(huì)計(jì)分錄為:銷售部報(bào)銷差旅費(fèi)10000元、應(yīng)交稅金300元;增值稅征收貸方300元。
2023-02-24 17:37:05
您好 如果是一般納稅人單位員工出差取得的 可以計(jì)算抵扣增值稅的
2022-06-06 20:04:08
您好,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 2408%2B700-42 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 42 貸:其他應(yīng)收款 3000 銀行存款 108
2023-06-24 14:23:44
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