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送心意

齊惠老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-03-01 11:32

甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅稅率13%,收到已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬,存入銀行時(shí),應(yīng)當(dāng)將應(yīng)征稅款(增值稅)扣除后剩余金額存入銀行。也就是說,甲企業(yè)在收到10萬應(yīng)收賬款時(shí),應(yīng)當(dāng)首先按照13%的增值稅稅率,從應(yīng)收賬款中扣除稅款1.3萬,剩余8.7萬存入銀行。 
 
例如:甲企業(yè)收到國內(nèi)一家客戶未付款的10000元應(yīng)收賬款,該賬款已轉(zhuǎn)銷為壞賬,經(jīng)企業(yè)會(huì)計(jì)核算,根據(jù)其納稅識(shí)別號(hào),甲企業(yè)為一般納稅人,應(yīng)征增值稅稅率13%,根據(jù)稅法規(guī)定,需要先扣除應(yīng)征稅款1.3萬元,剩余8.7萬元存入銀行。

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甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅稅率13%,收到已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬,存入銀行時(shí),應(yīng)當(dāng)將應(yīng)征稅款(增值稅)扣除后剩余金額存入銀行。也就是說,甲企業(yè)在收到10萬應(yīng)收賬款時(shí),應(yīng)當(dāng)首先按照13%的增值稅稅率,從應(yīng)收賬款中扣除稅款1.3萬,剩余8.7萬存入銀行。 例如:甲企業(yè)收到國內(nèi)一家客戶未付款的10000元應(yīng)收賬款,該賬款已轉(zhuǎn)銷為壞賬,經(jīng)企業(yè)會(huì)計(jì)核算,根據(jù)其納稅識(shí)別號(hào),甲企業(yè)為一般納稅人,應(yīng)征增值稅稅率13%,根據(jù)稅法規(guī)定,需要先扣除應(yīng)征稅款1.3萬元,剩余8.7萬元存入銀行。
2023-03-01 11:32:06
同學(xué)你好,是做會(huì)計(jì)分錄么?
2022-03-18 10:04:01
你好 (1)12月5日,向乙企業(yè)賒銷商品—批,按商品價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算的金額為1000萬元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲企業(yè)給予乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)12月9日,一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬元不能收回,確認(rèn)為壞賬。 借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款 (3)12月11日,收到乙企業(yè)的銷貨款500萬元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 (4)12月21日,收到2016年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:壞賬準(zhǔn)備 (5)12月30日,向丙企業(yè)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬元,增值稅額為13萬元。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2、計(jì)算甲企業(yè)本期應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備并編制會(huì)計(jì)分錄。 借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備
2023-03-22 09:14:53
您好 請(qǐng)問問題是什么?
2023-02-16 08:25:06
1借應(yīng)收賬款1017 貸主營業(yè)務(wù)收入900 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅117
2022-03-15 10:11:21
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