
固定資產(chǎn)是按購(gòu)入月份計(jì)提做賬還是按發(fā)票認(rèn)證做賬
答: 你好!按開始使用開始計(jì)提折舊
認(rèn)證了的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)期沒抵扣,能否進(jìn)固定資產(chǎn)入賬,計(jì)提折舊?
答: 你好,可以的,固定資產(chǎn)當(dāng)月入賬,下月計(jì)提折舊
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問老師我司18年11月購(gòu)買的一臺(tái)固定資產(chǎn),11月已經(jīng)入賬,但是當(dāng)時(shí)沒有分稅,現(xiàn)在我要認(rèn)證發(fā)票需分稅出來,怎么做賬呢?
答: 您好 借:固定資產(chǎn) 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字

