
對(duì)方公司上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,對(duì)方這個(gè)月紅沖了,我把記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)都寄給對(duì)方了,這個(gè)月對(duì)方從新給我開了發(fā)票,我怎么做賬務(wù)處理?增值稅怎么報(bào)呢?
答: 不用管前期的票的處理,直接按收到發(fā)票再處理
上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了增值稅普通發(fā)票這個(gè)月沖紅賬務(wù)處理怎么做
答: 你好,紅沖這樣做分錄 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到一張發(fā)票,已經(jīng)付款,但做認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,需要退回發(fā)票重開,如何做賬務(wù)處理
答: 暫不用做賬務(wù)處理,等重開的發(fā)票到了后再做


詼詼 追問
2017-10-25 13:36
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2017-10-25 13:39
李愛文老師 解答
2017-10-25 13:22
李愛文老師 解答
2017-10-25 13:35
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2017-10-25 13:38
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2017-10-25 13:42