老師 我們這個(gè)月去大廳調(diào)減了24年12月個(gè)稅申報(bào) 問
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長(zhǎng)期掛著會(huì)有稅 問
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費(fèi),發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問
同學(xué),你好 改賬就要改報(bào)表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提分錄,所得稅扣除 問
借工程施工 制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本 貸專項(xiàng)儲(chǔ)備 答
跨月的銷項(xiàng)發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 問
借:應(yīng)收賬款- 貸:本年利潤(rùn)- 應(yīng)交稅費(fèi)- 答

合同印花稅的計(jì)稅依據(jù)是含增值稅還是不含增值稅?
答: 合同印花稅的計(jì)稅依據(jù)是按照是否包含增值稅來(lái)判斷的。如果合同中涉及有增值稅,則以增值稅額為基礎(chǔ)加上印花稅稅率來(lái)計(jì)算;如果不包含增值稅,則以合同總金額為基礎(chǔ)加上印花稅稅率來(lái)計(jì)算。 案例:某企業(yè)與另一企業(yè)簽訂了一份總金額為1000元的合同,其中不包含增值稅,則此時(shí)該合同的印花稅計(jì)算方式為:1000元*印花稅稅率(0.05)= 50元。
老師,印花稅計(jì)稅依據(jù)是含增值稅還是不含增值稅
答: 你好! 一般是含稅金額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
租賃合同印花稅的計(jì)稅依據(jù)是發(fā)票含稅金額還是發(fā)票不含增值稅的金額?
答: 您好,看合同簽訂。若合同能區(qū)分含稅與不含稅金額,按不含稅金額計(jì)算,無(wú)法區(qū)分不含稅金額,按含稅金額計(jì)算。

