1,當(dāng)月的費用未付款也沒有來發(fā)票是否做入暫估?2,暫估進項稅為什么不要考慮?3.若發(fā)票已到但未付款的當(dāng)期費用,請問是做暫估還是應(yīng)付?4,當(dāng)前的水費沒法預(yù)估,公司做帳計入下月費用可以嗎?
于2015-03-07 09:54 發(fā)布 ??3140次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2015-03-07 10:21
你好!1、按規(guī)定費用一般是不允許暫估的。2、因為暫估進項稅沒有稅票不能認(rèn)證,增值稅不認(rèn)證是不允許抵扣的你做了也沒有用所以不考慮。。3、發(fā)票到了未付款可以做應(yīng)付賬款不用暫估。4、關(guān)于水電費可以按發(fā)票如到當(dāng)月但最好不要夸年度。根據(jù)收入費用配比的原則應(yīng)該是當(dāng)月費用進入當(dāng)月。你們可以這樣,自己查表計算出費用等發(fā)票來的時候調(diào)整差額就可以,比如:1月你們自己算的水費是5000元,2月3000元 ,3月4000元,這樣一共12000元,你們收到的發(fā)票是12050元這樣你們在收到發(fā)票的當(dāng)月把差額補上就可以。
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借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品
2016-03-21 18:32:56

你好!如果無法取得正規(guī)發(fā)票稅務(wù)局不承認(rèn),匯算清繳時做減少成本調(diào)增利潤處理。
2016-03-08 09:12:50

把暫估沖掉
按規(guī)定是要在次月沖銷掉的
2015-09-11 09:39:29

您好!您按您上月入的憑證,做一個相同的負(fù)數(shù)憑證就可以了
2016-03-21 15:48:19

你好,你所提的問題有個疑問:上月發(fā)票沒到時,你實際收到的材料是30噸嗎?本月收到的發(fā)票數(shù)是33噸,請問你發(fā)票數(shù)是與實物數(shù)不一致產(chǎn)生的原因你查明了沒有?
2014-09-10 16:22:53
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